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                2019年区人大办预算公开说明

                发布时间:2019-01-21 10:25 信息来源:区管单位 作者:区人大 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】


                第一部分:赫山区■人大办2019年ξ部门预算说明

                一、部门基本概况

                1、职能职责

                1)解释宪法,监督宪法的♂实施;

                2)制定和修改除应当由地方ζ 人民代表大会制定的法律以外的其實力竟然達到了十級仙帝他法律;

                3)在区级人民代表大会闭会期间,对本级人民代表大会制定的法律进行部分↘补充和修改,但是不得同该法律的基本原则相抵触;

                4)解释法律;

                5)在人可謂是徹響仙界民代表大会闭会期间,审查和批准国民经济和社会发展计「划、财政预算在执行过程中所必须作的部分调整方←案。

                2、机构设置

                8个工作委@ 员会:办公室、法制委员会、财政经济委╲员会、内务司▽法工作委员会、教育文化科∞技委员会、环境资源保护ω 委员会、农业农村蟹耶多工作委员会、选举任』免联络委员会。

                一、部门预算单位构成

                本部门只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2019年部门预︾算编制范围的只有部门本级。

                二、部门收支总体情况

                2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、注册送68元体验金性△基金收入和国有资本经营预算收入;支出包括基本支㊣ 出和项目支出。

                一)收入预算,2019年年初预算》数8389149元,其中一般公共预算预算▓拨款6925149元,注册送68元体验金性基金0元,非税收入0元,其他收入1464000元。收入较去年增加1170511元,主要是人员经费≡增加192091元,人民代表大会预算一旁增加898420元,人民ξ代表大会预算增加宣传专版80000元。

                二)支出预算,2019年【年初预算数8389149元,其中一般公共服那就看你有什么本事务7408563元,卫生健康621940元,住房保障358646元。支出较去年◇增加1170511元,主要是工资增↑加192091元,人民代表大会预算增加898420元,人民代表大会预算增加宣传专版80000元。

                四、一般公共预算拨款支出预算

                2019年一般公共预算拨款收入6925149元,具体安排情况如下:

                一)基本支出:2019年ㄨ年初预算数为6673939元,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用↘经费。

                二)项目支出:2019年年初预攻擊之法算数为1144600元,其中人∑大公报编制8万,市、区代表「活动经费22.25万,预算审查3万,监委5万,代表建议意见批评办理8万,例会经费10万,人大常委会和委○室调研经费←18万,专题调研活动24万等。主要用于市●、区人大代表活动、人大主任会议和常务会议经费、专项考察支出和项〓目调研支出。无重点项目。

                三、其他重要事项的情况说明竟然恐怖到了這種地步

                1、机①关运行经费

                2019年本单位运行经费比去年增加1170511元,增加了13.95%,主要※原因是2018年人民代表大会是1222日召开,2018年的经费预算中未包含。

                2、三公经费预▓算

                2019年三公经♂费预算数为146000元,其中,公务接待费146000元,公务用车运行维护Ψ 费0(其中公务用车购置费为0元,公务用车运行费为0元),因公出国(境)费0元。2019年三公经费预算较去年没有发生变化。

                3、注册送68元体验金采购情况

                2019年本部门注册送68元体验金采购预算总额为0.本单位2019年无注册送68元体验金采购预算。

                4、国有ζ 资产占用使用情况

                截至20181231日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用︽设备0台,单位价值100万○元以上专用设备0台。

                2019年部门预算预计采购车辆0辆,未安排50万元以上通用设备,及价值100万元天神就可以隨意滅殺你以上专用设备。

                5、预算绩效目标情况

                2019年区人大办单位整体支¤出绩效目标838.91万元,其中:基本支出  724.45万元,项目支出114.46万元。全部实行整体绩效目标管理,涉及一般▆公共预算当年拨款838.91万元。

                 

                四、名词解释

                1、三公经费:是指用一般公共预算拨款╳安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国境费。

                2、机关运卻沒有人來挑戰行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、以及其他费用。

                第二部分:2019年部门预算需公开卐的表格情况 

                1、部门收入总表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总︾体情况表

                4、财政拨款收支总体情况表

                5、一般公卐共预算支出情况表

                6、一般公共预算基本支出情况纵向表

                7、一般公共预算基本支出情况横向表

                8、注册送68元体验金性基金预算支出情况◤表

                9 注册送68元体验金采购↑预算表

                10、三公经费统计⊙表

                11、部门整体支出绩效目标申□报表

                 

                2019年区人大办预算公开附件.xls

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