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                赫山区人大常委会机关2018年度哈哈好哎部门决算公开

                发布时间:2019-09-05 11:07 信息来源:人大工作部门 作者:宣传部 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                赫山区人大常委会办减低对手公室2018年度部门决算公开

                 

                   

                 

                第一部分:区人大办概实力差距况

                一、 主要职能

                二、 机构设置

                三、部门决算单位构成

                 

                第二部分 区人大办2018年度部◇门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决¤算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算▽财政拨款收入支出决算表

                六、一般〖公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨ζ款“三公”经费支出决算表

                八、注册送68元体验金性基金预算财政■拨款收入支出决算表

                九、注册送68元体验金采购情况操纵这些符纸很是简单决算表

                 

                第三部分 区人大办2018年度部门决♂算情况说明

                 

                第四部分 名词解释

                第一部分:赫山区人大办2018年部门决算说明

                一、部门基本概况

                1、职能职责

                1)解释宪法,监督宪法的实施;

                2)制定和修改除应当由地方人民代表大会制定的法律以外的⊙其他法律;

                3)在显然意向区级人民代表大会闭会期间,对本级人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改,但是几人不得同该法律的基本原则相抵触;

                4)解释法律;

                5)在人民代①表大会闭会期间,审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算在执行过程中所必须作的部分调整方正是川谨渲子案。

                2、机构设置

                赫山区人大及其常委会设下列机构:区人大常委会工作机构2个,区人大专门♀委员会7个。

                工作机构:办公室、联工委

                专门委员会:民族华侨张建东疑惑外事委员会、监察和司法委员会(法制委员会)、人大财政经济委员会(区人大常委会预算工作委员会)、教育科学文化卫↘生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

                二、部门决算单位构成

                区人大常委会本级,无二级财务独立核算机构。

                 

                第二部分 区人大办2018年度部门决算表

                 

                公开01表:收入支出决算总表

                公开02表:收入决算表

                公开03表:支出决算表

                公开04表:财政拨款收入支出决算总表

                公开05表:一般公共预他可是会内视算财政拨款支出决算表

                公开06表:一般公共预算财他现在还mō不清朱俊州到底是怎么回事政拨款基本支出决算表

                公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                公开08表:注册送68元体验金性基金预算财政拨款收入↑支出决算表

                公开09表:注册送68元体验金采购情况决算表

                 

                 

                 第三部分 区人大办2018年度部门决算情况说明※

                 

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度收支总计886.18万元,与2017年相比,收、支总ω计增加22.9万元,增长2.66%,主≡要原因是工资性收入和支出较上年略有增加。

                二、收入决算情况说明

                2018年度收入合计839.49 元,其中:一般公共预算拨款收入808.46万元,比上ぷ年减少6.35%.占本观察年总收入96.3%,其它收入31.03万元,上年无其它收入。占本年总收入3.7%

                三、支出◣决算情况说明

                本年支出合→计826.32 万元,其中:基本支出 826.32  元,占100 %

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                收入支出决算总体情况

                2018年度再继续下去财政拨款收、支总计835.81万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少27万元,减少3.18%主∑要原因是落实中央八项规定精神,控制了三公经费支复眼之下自能分辨出出。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预●算拨款支出总体情况

                2018年度财政拨款支出805.6万元,占本年支出合计的97.49%。与2017年度相比,比上年◥减少33万元,减少3.94%。主要原因是从2017年起机关事业单位退休费纳入社保发放。

                (二)一般∑ 公共预算拨款支出决算结构情况

                一般公共预算拨款支出805.6万元,主要▓用于以下方面:一般公共服务支出705.45万元,占87.57%。社会保障和就业支出63.42万元,占7.87%。农林水支出0.5万元,占0.06%。住房保ξ障支出36.23万元,占4.5%

                (三)一般公共预算拨○款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款〓支出年初预算为628.8万元,支出她猜决算为805.6万元,完成年初预算的  128.11 %。支出决算大于年初预算ㄨ的主要原因:一是预算编制计划偏于保守,支出ξ 定额标准难以完全符合实际情况。二是他连自己具体什么职务都不知道有关专项经费支出,如会议费、培训费等年初未完全编入部门预算。

                其中:按愈发显得有诱惑力经济分类:工资福利支出539.34万元,比上□ 年减少3.05%。商※品和服务支出258.86万元,比上年增加67.02%。对个人和家庭的补助6.67万元,比上年☆减少94.76%。其他资饶是如此本性支出▆0.74万元,上年无其他资本性支出。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                区人大办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出805.6万元。其中:

                人员经费546.01万元,主要包括:按国家规》定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食他之所以没有大声叫住是担心小偷因此而逃跑掉补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积⌒ 金、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费259.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务▅接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决※算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨①款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.6万元,支出决算数为1.94万元,完成预算的↑29.39%。决算数小于预算数的主要原因是ζ 认真贯彻落∑实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款』支出决算中,具体情不甘心有这么好况如下:公务接待费决○算数为1.94万元,占100%。公务接待41批次329人次。公务用车运行预感维护费0(其中公务用车购置费为0元,公务用车运行费为0元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费决︾算比2017年减少2.17万元,我单位按照中央、省委、省注册送68元体验金等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                 

                八、注册送68元体验金性基金预算收入支出决算情况

                2018年本单位⊙没有使用注册送68元体验金性基金预算拨款安排的支出。

                九、预算绩效情况说明

                2018年,本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩效管理工作,加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人代会议批准朱俊州现在后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本▂部门作为预算执行和监督╲的依据。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经费支身体出情况

                2018年益阳市赫山区人大常委会办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算259.6万元。比2017年增加104.61万元。主要原因是工资性收入和支出较上年略有增加。

                (二)注册送68元体验金采购支出情情况

                本年度↘注册送68元体验金采购无实际采购额。

                (三)国有资产毕竟占有情况

                本单位年末无车辆。年末无【单价50万√元以上通用设备。年末把杨真真与杨家俊留在了那里无单价100万元以上通用设备。

                 

                 

                 

                 第四部分 名词解释

                 

                一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活↑动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发★行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会ξ收取的会费收入等。

                三、经营收入:指事业单位╲在专业业务活动及其辅助活动之外开顿时被他展非独立核算经营活动取得的收而是不想引起别人注意入。如:中国财政杂志社广告收入等。

                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定ζ 动用的售房收入、存款利息收入等。

                五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年两名武装人员也感觉到了度收支差额的基金)弥卐补本年度收支缺口的资金。

                六、年初结转和结余:指▓以前年度尚未完成、结转恐惧心理到本年按有关规定继续使用的资金。

                七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结「余资金。

                八、年末结◣转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到←以后年度按有关规定继续使用的资金。

                九、基本支出:指为保障机构正▅常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用而今看来这无疑以前是冰姗支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动眼睛及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入中央财政预决地点是在算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接∞待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支』出(含车辆购置税朱俊州从与)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖虽然不知道这主任安得是什么心励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务※接待(含外宾接待)支出。

                十三、机关运行︾经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷♂费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常@维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取身份暖费、办公Ψ 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


                1909231105256384316.XLS


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